Налоговые риски и налоговые возможности 2023г. с учетом изменений законодательства и судебной практики по налоговым спорам.

Цель нашей компании - предоставлять своим клиентам актуальную и полную информацию.


Налоговые риски и налоговые возможности 2023г. с учетом изменений законодательства и судебной практики по налоговым спорам.

Налоговые риски и налоговые возможности 2023г. с учетом изменений законодательства и судебной практики по налоговым спорам.

1.Меры налоговой поддержки компаний и ИП в 2023г.: как применять с выгодой.  Новации о налогах и налоговом контроле в 2023г.: что важно знать  налогоплательщикам. Декриминализация бизнеса: новации УК и УПК РФ. Новые правила передачи результатов налоговой проверки в следственные органы. Практика применения методических рекомендаций ФНС по ст.54.1 НК- важные  судебные решения. Дробление бизнеса – уклонение от уплаты налогов или разумные хозяйственные цели? Как могут пересчитать Вашу прибыль.

2. Каких ошибок стоит избегать в налоговом планировании. Выбираем выгодный вариант налогового учета в сложных экономических условиях ведения бизнеса. Как нормы ГК выгодно использовать в налоговом планировании и по каким гражданско-правовым отношениям могут возникать проблемы с налоговыми органами.

3. Планируем НДС с учетом судебной практики и разъяснений МФ и ФНС. Уплата НДС в рассрочку, получение предоплаты, штрафные санкции, использование в расчетах векселей, задатка, залога, соглашение о перемене обязательств и др. операции. Планирование затрат для равномерного распределения налоговой нагрузки. Какие резервы выгодно формировать по налогу на прибыль в 2023г. Новые тенденции 25 гл. НК в учете расходов. Признание затрат на материалы, на оплату труда, начисление амортизации, прочих расходов и др.

4.Реальные сделки с законной налоговой экономией (анализ практических ситуаций). Как защитить реальные расходы по сделке с «технической» компанией. Какие способы налогового планирования не вызовут претензий у контролирующих органов. Когда беспроцентные займы безопасны. Скидки, бонусы как элементы маркетинговой политики компании. Гражданско-правовые договоры с ИП и самозанятыми, УСН, АУСН и НПД - как способ получения обоснованной налоговой выгоды.

5. Провальные схемы и способы оптимизации налогов: как налоговые органы доказывают получение необоснованной налоговой выгоды и работу с «техническими» компаниями. Как определить грань между уклонением от уплаты налогов и получением обоснованной налоговой выгоды. Ответственность налогоплательщика (налоговая, административная и уголовная) за получение необоснованной налоговой выгоды.

6. Ответы на вопросы участников Всероссийского спутникового онлайн - семинара.

При прохождении 4 семинаров на бухгалтерские темы со значком "Сертификат ИПБР" вы получите Сертификат ИПБР на 40 ак. часов.

Подробности получения Сертификата уточняйте в Вашей обслуживающей организации. 


Дата семинара:  Семинар прошёл 21 июля 2023
Спикер:  Смирнова Татьяна Степановна

Возврат к списку

Требования к интернет-каналу и ПК / ноутбуку клиента, которые позволят просматривать Интернет-семинары:
•    для просмотра Интернет-семинара в разрешении 480Х360 ширина Интернет-канала должна быть не менее 512 Кбит/сек.
•    процессор INTEL PENTIUM 4 или аналог (со встроенными видео- аудио-картами),
•    оперативная память от 1024 Мб,
•    операционная система MS Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8.x или Windows 10; для прослушивания Интернет-семинара необходимы колонки или наушники.
•    установленный Adobe Flash Player последней версии
•    Интернет-семинар можно посмотреть только с одного устройства, на котором ссылка была открыта впервые.